目 錄
第一部分 信訪局單位概況
一、單位職責
二、單位機構設置
三、單位人員構成
第二部分 信訪局單位2021年部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
九、項目支出表
十、項目支出績效表
十一、國有資本經營預算表
第三部分 信訪局單位2021年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 信訪局單位概況
一、單位職責
虎林市信訪局隸屬于市委辦部門,主要職責是:
(一)負責貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府領導同志對信訪工作的安排部署和指示要求;負責《信訪條例》的組織實施、督促落實和日常檢查。
(二)負責辦理公民、法人及其他組織有關來信來電、網上投訴,接待來訪;向市委、市政府領導同志反映群眾信訪提出的重要建議、意見和問題,提出完善政策、改進工作、追究責任有關建議。
(三)承辦上級機關和領導同志交辦、批辦、轉辦的信訪事項,對領導批辦件落實情況進行督促檢查;向市級有關部門、下級機關單位交辦、轉辦有關信訪事項,督查督辦重要信訪事項處理和落實。
(四)負責制定化解社會矛盾糾紛和信訪問題排查制度、方案并組織實施。
(五)協調跨地區、跨部門重要信訪問題;應急協調處理群眾進京到省上訪和異常、突發信訪事件。
(六)檢查、指導、協調各地各部門的信訪工作;定期通報全市信訪工作情況;負責全市信訪考核工作。
(七)負責征集人民群眾的建議,供市委、市政府參考;對帶有全局性或涉及面較大的重要信訪問題開展調查研究,提出解決問題的政策建議。
(八)負責全市信訪法治建設工作,為信訪人員提供有關法律、法規、政策咨詢,配合政法機關依處置信訪違法問題。
(九)負責信訪工作宣傳和信息發布。
(十)負責市信訪工作聯席會議的日常工作。
(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。
二、單位機構設置
本單位有內設機構2個,分別為辦公室(市長公開電話辦)、人民建議征集辦公室(市網上投訴受理辦公室、群眾來信來訪和督查復查復核)。
三、單位人員構成
信訪局單位編制總數為8個,其中:行政編制8個。實有人員9人,其中:在職人員8人,離退休人員1人。
第二部分 信訪局單位2021年部門預算公開報表
部門預算2021公開報表——十張表_(002002)虎林市信訪局.pdf
第三部分 信訪局單位2021年部門預算情況說明
一、關于收支總表的說明
2021年,信訪局單位收入總預算137.27萬元,包括:一般公共預算撥款收入;支出總預算137.27萬元,包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。與上年預算相比,增加26.28萬元,主要原因是工資調整以及項目新增。按照綜合預算的原則,信訪局單位所有收入和支出均納入部門預算管理。
二、關于收入總表的說明
2021年,信訪局單位收入預算137.27萬元,其中:一般公共預算收入137.27萬元,占100%。
三、關于支出總表的說明
2021年,信訪局單位支出預算137.27萬元,其中:基本支出81.72萬元,占59.53%;項目支出55.55萬元,占10.47%。
四、關于財政撥款收支總表的說明
2021年,信訪局單位財政撥款收入預算137.27萬元,比上年預算增加26.28萬元,主要原因是工資調整以及項目新增。其中,一般公共預算撥款137.27萬元。財政撥款支出預算137.27萬元,其中,一般公共服務支出115.18萬元、社會保障和就業支出7.72萬元;衛生健康支出3.99萬元;住房保障和就業支出10.37萬元。
五、關于一般公共預算支出表的說明
2021年,信訪局單位一般公共預算支出137.27萬元,其中:基本支出81.72萬元,項目支出55.55萬元。
1、2010308信訪事務支出115.18萬元,比上年預算增加19.49萬元,增長了20.37%,主要原因是工資調整以及項目新增。
2、2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出支出7.72萬元,比上年預算增加0.89萬元,增加了13.03%,主要原因是人員基數測算調整。
3、2101101行政單位醫療支出3.99萬元,比上年預算增加0.64萬元,增加了19.10%,主要原因是人員基數測算調整。
4、2210201住房公積金支出5.79萬元,比上年預算增加0.67萬元,增加了13.19%,主要原因是人員基數測算調整。本年含有提租補貼預算,上年未有。
5、2210202提租補貼支出4.58萬元,比上年預算增加4.58萬元,增加了100%,主要原因是上年未單獨列提租補貼預算。
六、關于一般公共預算基本支出表的說明
2021年,信訪局單位一般公共預算基本支出81.72萬元,其中:人員經費72.08萬元,公用經費9.64萬元。
1、30101基本工資支出48.22萬元,比上年預算增加5.53萬元,增加了12.95%,主要原因是人員增加工資調整。
2、30102津貼補貼支出5.07萬元,比上年預算增加4.27萬元,增加了533.75%,主要原因是人員增加工資調整。
3、30108機關事業單位基本養老保險繳費支出7.72萬元,比上年預算增加0.89萬元,增加了13.18%,主要原因是增加人員基數測算調整。
4、30110職工基本醫療保險繳費支出3.99萬元,比上年預算增加0.64萬元,增加了19.10%,主要原因是增加人員基數測算調整。
5、30112其他社會保障繳費支出0.14,比上年預算增加0.02萬元,增加了16.67%,主要原因是增加人員測算基數調整。
6、30113住房公積金支出5.79萬元,比上年預算增加0.66萬元,增加了12.87%,主要原因是增加人員基數測算調整。
7、30199其他工資福利支出0.43萬元,比上年預算增加0.43萬元,增加了100%,主要原因是上年未安排預算。
8、30201辦公費支出0.94萬元,比上年預算增加0.22萬元,增加了30.56%,主要原因是預算調整。
9、30202印刷費支出0.3萬元,比上年預算增加0.1萬元,增加了50%,主要原因是預算調整。
10、30205水費支出0.36萬元,比上年預算增加0.12萬元,增加了50%,主要原因是預算調整。
11、30206電費支出0.2萬元,比上年預算減少0.04萬元,減少了25%,主要原因是預算調整。
12、30207郵電費支出0.6萬元,比上年預算增加0.1萬元,增加了20%,主要原因是預算調整。
13、30211差旅費支出0.5萬元,比上年預算減少0.1萬元,減少了25%,主要原因是預算調整。
14、30228工會經費支出0.07萬元,比上年預算增加0.07萬元,增加了100%,主要原因是上年未做工會經費預算。
15、30229福利費支出0.05萬元,比上年預算增加0.05萬元,增加了100%,主要原因是上年未做福利費預算。
16、30239其他交通費用支出6.6萬元,比上年預算增加0.9萬元,增加了15.79%,主要原因是其他交通費經費調增。
17、30299其他商品和服務支出0.02萬元,比上年預算增加0.02萬元,增加了100%,主要原因是上年未做其他商品和服務支出預算。
18、30302退休費支出0.7萬元,與上年預算相同。
19、30309獎勵金支出0.01萬元,比上年預算減少0.01萬元,減少了100%,主要原因是享受獎勵金人員減少。
20、30399其他對個人和家庭的補助支出0萬元,比上年預算減少0.1萬元,減少了100%,主要原因是預算分類調整。
七、關于一般公共預算“三公”經費支出表的說明
2021年,信訪局單位一般公共預算“三公”經費支出0.05萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,公務接待費0.05萬元。與上年預相同。
(一)因公出國(境)經費。2021年預算安排0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是未安排該預算。
(二)公務接待費。2021年預算安排0.05萬元,與上年預相同。
(三)公務用車購置及運行費。2021年預算安排0萬元,比上年預算增加0萬元。其中:公務用車購置費0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是未安排該預算;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加0萬元,主要原因是未安排該預算。
八、關于政府性基金預算支出表的說明
本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、機關運行經費情況說明
2021年,本單位機關運行經費預算9.64萬元,比上年預算增加1.44萬元,增長17.56%。主要原因是:其他交通費經費調增。
十、關于政府采購預算情況說明
2021年,信訪局單位采購預算總額0萬元,本單位沒有安排預算,故無此數據。
十一、關于國有資產占有使用情況說明
截止2020年末,信訪局單位共有房屋0平方米,車輛0臺,單價50萬元(含)以上設備0臺。
十二、關于項目支出績效目標的說明
2021年信訪局單位沒有項目支出安排的預算,故此項無數據。
十三、關于國有資本經營預算的說明
本單位沒有國有資本經營預算安排的支出,與上年對比無變化。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。
(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。
(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(五)上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結余和結轉。
(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
(八)住房保障支出(類)住房改革支出(款)指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。
(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員和公用支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政性任務和事業發展目標所發生的支出。
(十一)機關運行費:行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(十二)績效目標:是預算績效管理對象計劃在一定期限內達到的產出和效果,包括產出指標、效益指標和服務對象滿意度指標,是績效運行監控、績效自評價、部門評價、財政評價等預算績效管理工作的前提和基礎。
注:本部門無附屬單位,部門預算中僅包含部門本級預算。
